|
Objednávka |
|
Objednávky 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11305815
|
Faktúra č. 137 umývací prípravok do Šj
|
341,88 |
s DPH |
38/2013
|
|
21.11.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Zmluva |
9/2013
|
Nájomná zmluva
|
7.41/h. |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Bebran, občianske združenie |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Zmluva |
10/2013
|
Nájomná zmluva
|
7.41/h. |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
ĽuBox Ľubomír Ochaba |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
7754713732
|
Faktúra č. 129/2013 telefón
|
67,98 |
s DPH |
0275540 zo dňa 23.6.2013
|
|
15.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
0218075737
|
Faktúra č. 117/2013 Orange 9/2013
|
10,99 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
15.10.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
18.11.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018
|
27 404,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Potraviny za IV.štvrťrok 2018
|
2 532,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
0218075737
|
Faktúra č. 135/2013 Orange 10/2013
|
10,99 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
19.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Faktúra |
0092013
|
Faktúra č.136 oprava WC - murované časti
|
750,00 |
s DPH |
45/2013
|
|
21.11.2013 |
Juraj Gajdoš |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Faktúra |
20131207
|
Faktúra č. 138 revízia hasiacich prístrojov
|
359,28 |
s DPH |
35/2013
|
|
21.11.2013 |
Kovačik |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Faktúra |
7311726541
|
Faktúra č. 133/2013- Telekom - mobil
|
33,48 |
s DPH |
bez číslo zo dňa 24.9.2012
|
|
14.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Zmluva |
11/2013
|
Nájomná zmluva
|
7.41/h. |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
František Rác |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
20130034
|
Faktúra č.139/2013 podlahova krytina a práce
|
956,76 |
s DPH |
46/2013
|
|
29.11.2013 |
Tomáš Hurár |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
102013
|
Faktúra č.140/2103 oprava murovaných častí WC
|
540,00 |
s DPH |
47/2013
|
|
02.12.2013 |
Juraj Gajdoš |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
720131574
|
Faktúra č.141/2013 Vema
|
295,20 |
s DPH |
02/581 zo dňa 10.12.2002
|
|
04.12.2013 |
Vema,s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
2013351
|
Faktúra č.142/2013 revízia váh
|
121,20 |
s DPH |
36 zo dňa 31.10.2013
|
|
04.12.2013 |
Wesico s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
3101000446
|
Faktúra č.143/2013 dodávka tepla 12/2013
|
4 635.16 |
s DPH |
1211002-12-1
|
|
13.12.2013 |
KOOR,s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
9756672453
|
Faktúra č. 144/2013 telefón
|
58,12 |
s DPH |
0275540 zo dňa 23.6.2013
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
838009249
|
Faktúra č. 145/2013 vodné,stočné,zrážky
|
641,42 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2012
|
|
13.12.2013 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |