|
Faktúra |
12100058
|
faktúra č.27-2012 uč.pomôcky
|
680,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Objednávka |
7-2012
|
oprava jaz.laboratória
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Dipos s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
7230390554
|
faktúra č.34-2012 elektrina 2/2012
|
1 946,77 |
s DPH |
5100027477 zo dňa 24.11.2004
|
|
15.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
0218075737
|
faktúra č. 33-2012 Orange
|
10,99 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
15.03.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
3736065093
|
faktúra č. 31-2012 Slovak telekom,a.s.
|
92,94 |
s DPH |
neudáva
|
|
15.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
8280022070
|
faktúra č. 30-2012 dažďová voda
|
131,35 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2007
|
|
15.03.2012 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
8280022069
|
faktúra č. 29-2012 vodné, stočné
|
444,91 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2007
|
|
15.03.2012 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
20120317
|
faktúra č.28 REJA EU,s.r.o
|
19,92 |
s DPH |
ZB -2010 059 zo dňa 1.2.2010
|
|
15.03.2012 |
REJA EU,s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
7412777314
|
faktúra č. 32-2012 plyn 2/2012
|
8 717,26 |
s DPH |
5101587176/1
|
|
15.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
1211800924
|
faktúra č. 35-2012 stravné lístky
|
535,98 |
s DPH |
1212407170
|
bez čisla
|
23.03.2012 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
23.03.2012 |
|
Zmluva |
0930/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Mesto Bánovce nad Bebravou - ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Zmluva |
0929/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Mesto Bánovce nad Bebravou - ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Zmluva |
0931/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Mesto Bánovce nad Bebravou - ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
12144
|
Faktúra č. 36-2012 Účtovné súvzťažnosti
|
21,00 |
s DPH |
bez čísla
|
|
03.04.2012 |
Regionálne združenie miest a obcí |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
120312
|
faktúra 38-2012 BOZP I. štvrťrok 2012
|
129,45 |
s DPH |
bez čísla
|
|
03.04.2012 |
Ján Macák BP-COM |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
920120109
|
faktúra č. 37-2012 kontrola dát.prostredia
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Objednávka |
8/2012
|
Objednávka - baliaci papier
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2012 |
|
Objednávka |
6-2012
|
Objednávka - sklo na skleník
|
163,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Martin Ďuriak sklenárstvo |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
12100257
|
faktúra č. 45-2012 papier baliaci
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
7415686133
|
Faktúra č. 44/2012 plyn
|
5 200.12 |
s DPH |
5101587176/1
|
|
16.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |